ksiazki24h.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Z SUPLEMENTEM ELEKTRONICZNYM


MAJSTERKIEWICZ I.

wydawnictwo: ODDK , rok wydania 2011, wydanie II

cena netto: 110.90 Twoja cena  105,36 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

cena netto + 5% vat.


Przykładowy regulamin kontroli wewnętrznej ze wzorami dokumentów oraz załącznikami syntetyzującymi zakresy i obszary kontroli funkcjonalnej, merytorycznej i formalnej. Gotowe rozwiązania do bezpośredniego zastosowania lub dalszego przetworzenia.

Książce towarzyszy suplement elektroniczny zawierający wzór regulaminu w formacie MS Word, co daje możliwość uzupełnienia dokumentu o indywidualne dane, zapis, wydruk.


Irena Majsterkiewicz – główna księgowa z wieloletnią praktyką zawodową na stanowiskach związanych z administracją, ekonomiką i finansami.


Spis treści:

Zarządzenie w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej

Regulamin kontroli wewnętrznej

Dział I. Przepisy ogólne
Dział II. Cel kontroli
Dział III. Przedmiot kontroli
Dział IV. Podstawowe zadania i funkcje kontroli wewnętrznej oraz podstawowe zasady ich realizacji
Dział V. Organizacja kontroli wewnętrznej i jej formy
Dział VI. Organizacja i szczegółowe zasady kontroli funkcjonalnej
Dział VII. Zasady, zadania i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej

Załączniki

  1. Obszary kontroli funkcjonalnej
  2. Zakres i obszar kontroli merytorycznej i formalnej
  3. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej
  4. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli formalnej i rachunkowej oraz upoważnionych do dekretacji dowodów księgowych
  5. Cechy dowodów księgowych wymagane ustawą o rachunkowości
  6. Podstawowe elementy opisu dowodu księgowego, potwierdzającego poniesienie kosztu/nakładu z uwzględnieniem danych dot. finansowania zewnętrznego oraz podpisów osób odpowiedzialnych za wskazania dotyczące ujęcia dowodu księgowego w księgach rachunkowych
  7. Wzór pieczęci zatwierdzającej dowód księgowy do ujęcia w księgach rachunkowych
  8. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania poprawek w dowodach wewnętrznych
  9. Protokół kontroli kasy
  10. Protokół kontroli zabezpieczenia składników majątkowych/stanu zapasów wybranych składników majątkowych
  11. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
  12. Protokół
  13. Protokół oględzin
  14. Protokół zebrania dowodów
  15. Protokół z przyjęcia ustnych wyjaśnień
  16. Wniosek o zbycie (sprzedaż lub przekazanie nieodpłatne) składników majątkowych zbędnych oraz niepełnowartościowych
  17. Wniosek o likwidację fizyczną składników majątkowych niepełnowartościowych oraz zużytych

 

Aneks


118 stron, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. 2012-2022